
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
贯彻落实党中央和自治区党委关于党的建设和组织工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对组织部门党建研究工作的集中统一领导,将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到职责履行党建重点课题研究、党建智库资源运用、党建研究内参编辑发行等工作的各方面和全过程。坚持把铸劳中华民族共同体意识作为党建研究工作的主线;做好习近平总书记关于党的建设的重要思想的研究阐释工作,承担全区党建领域重大理论和实际问题调查研究和提出具有政策参考价值的意见建议等工作;承担全区党建研究、党建动态有关资料的收集整理、研究分析和提出具有政策参考价值的意见建议等工作;承担全区党建研究平台搭建、党建研究资源整合、党建智库资源运用、自治区党建研究会建设管理等工作;承担全区党建重点课题研究的统筹协调、组织管理、成果运用等工作;承担中央组织部党建研究所、全国党建研究会下达的相关工作任务;承担《内蒙古党建研究内参》编辑发行等工作;承担自治区党委组织部交办的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室。本单位下属单位包括:本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,为新成立单位,具体包括:内蒙古自治区党委组织部党建研究中心。
单位情况表
三、2025年度单位主要工作任务及目标
坚持党建研究始终姓党为党的正确方向,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及其“党建篇”“民族篇”“改革篇”“内蒙古篇”为主题,围绕服务保障“贯穿一条主线,办好两件大事,弘扬蒙古马精神,闯新路、进中游”,聚焦党的建设和组织工作重点难点堵点,深入开展理论和实践问题研究,推动全区党建研究工作实现新突破、再上新台阶。一是拓宽研究视野,在精准选题上下功夫。聚焦自治区党委、政府决策需求,确定年度重点课题,综合各方面意见,分领域分类别建好2025年课题项目库。二是开展深入研究,在破解难题上求实效。围绕年度重要会议、重要活动等,适时开展党建研究成果征集活动。健全落实课题研究全过程管理机制,确保多出研究成果、出真成果。三是抓好成果转化,在推动发展上见真章。坚持理论和实践相结合,围绕服务办好两件大事,把研究成果转化为抓党建促民族团结进步、以党建引领基层治理、抓党建促乡村振兴、抓党建促兴边稳边固边等实际举措,推动形成四篇融合、一体落实的内蒙古新实践。四是强化自身建设,在提升水平上出实招。探索运用信息化手段建立专家人才库、机构库、成果库、课题库、案例库等,实现对党建研究工作的科学精准高效统筹和指导。及时发现培养储备党建研究人才,不断壮大党建研究队伍,提升党建研究能力水平。
一、收支预算总体情况说明
本单位2025年度收入、支出预算总计34.45万元,与上年0万元相比收、支预算总计各增加34.45万元,增长100.00%。其中:
(一)收入预算总计34.45万元。包括:
1.本年收入合计34.45万元。
(1)一般公共预算拨款收入34.45万元,与上年相比增加34.45万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计34.45万元。包括:
1.本年支出合计34.45万元。
(1)一般公共服务类25.34万元,主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出,与上年相比增加25.34万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
(2)社会保障和就业类4.38万元,主要用于基本养老保险缴费等支出,比上年年初预算数4.38万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
(3)卫生健康支出2.05万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年年初预算数2.05万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
(4)住房保障支出2.68万元,主要用于住房公积金支出。比上年年初预算数2.68万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
二、收入预算情况说明
本单位2025年度收入预算总计34.45万元,包括本年收入34.45万元,上年结转结余0.00万元。其中:
本年一般公共预算收入34.45万元,占100.00%;
本年政府性基金预算收入0万元,占 0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占 0%;
本年财政专户管理资金0万元,占 0%;
本年事业收入0万元,占 0%;
本年事业单位经营收入0万元,占 0%;
本年上级补助收入0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占 0%;
本年其他收入0万元,占 0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占 0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占 0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占 0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占 0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
本单位2025年度支出预算合计34.45万元,其中:
基本支出34.45万元,占100.00%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2025年度财政拨款收、支总预算34.45万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加34.45万元,增长100.00%。其中:
(一)收入预算总计34.45万元。包括:
1.本年收入合计34.45万元。
一般公共预算拨款收入34.45万元,与上年相比增加34.45万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算34.45万元,与上年相比增加34.45万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
(1)一般公共服务类25.34万元,主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出,与上年相比增加25.34万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
(2)社会保障和就业类4.38万元,主要用于基本养老保险缴费等支出,比上年年初预算数4.38万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
(3)卫生健康支出2.05万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年年初预算数2.05万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
(4)住房保障支出2.68万元,主要用于住房公积金支出。比上年年初预算数2.68万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算34.45万元,其中:
(一)人员经费32.03万元。主要包括:基本工资6.17万元、津贴补贴4.11万元、奖金1.41万元、绩效工资11.10万元、住房公积金2.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.46万元、职工基本医疗保险缴费1.32万元、公务员医疗补助缴费0.73万元、其他社会保障缴费0.12万元等。
(二)公用经费2.42万元。主要包括:办公费0.01万元、手续费0.00万元、邮电费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、取暖费0.00万元、差旅费0.00万元、维修(护)费0.00万元、会议费0万元、委托业务费0.10万元、公务接待费0万元、工会经费0.47万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出1.25万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
本单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加(减少0万元,增长(减少)0%; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
本单位2025年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
2025年单位运行经费财政拨款预算2.42万元,比上年预算0.00万元,增加2.42万元,增长100.00%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
本单位2025年度只有基本支出,无项目支出,公开填报绩效目标的项目预算34.45万元,占全部项目预算的100.00%。。
一、财政拨款:从同级财政(本级)取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指(本级)(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映(本级)(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映(本级)(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映(本级)(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指(本级)(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 陶迎迎 联系电话:4862122
第五部分 2025年度单位预算表
附件:
内蒙古自治区党委组织部党建研究中心2025年度部门预算公开表.xlsx
[责任编辑:王伟]