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2025年度内蒙古自治区党委组织部举报中心预算公开报告

创建时间:
2025-02-09 20:43:08
来源:
北疆先锋网

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表



第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于党的建设和组织工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对组织部门举报受理工作的集中统一领导,将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到职责履行全区组织系统举报受理、查核和举报平台运行保障等工作的各方面和全过程。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为举报工作的主线;承担全区组织系统举报受理工作的综合协调、制度建设和业务指导等;承担受理反映铸牢中华民族共同体意识方面有关问题举报、受理反映选人用人违规问题以及对领导班子和领导干部有关问题的举报,做好举报查核、交办、督办等工作,对承办单位查核情况审理把关;承办中央组织部、自治区党委等上级机关批办的举报件;负责对全区举报受理、查核情况进行数据统计和分析研究;负责全区组织系统“12380”举报平台的运行保障;承担自治区党委组织部交办的其他工作任务。


二、机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室。本单位下属单位包括:本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区党委组织部举报中心。


单位情况表

image.png

三、2025年度单位主要工作任务及目标

认真落实全国、全区组织部长会议精神和全国、全区干部监督工作会议精神,以强化选人用人监督,大力营造风清气正的用人环境和政治生态为目标,一是持续构建齐抓共管、运行高效的大监督工作格局,增强干部监督整体效能。二是研究制定并出台手册、指南等工作规范,提出范式指引,为规范举报受理提供操作范式。三是加强举报案件核查力度,创新提速举报核查方式方法,做到问题早发现、结论早研判、结果早运用。四是加强举报受理核查数据分析,为升级强化干部监督工作提供可量化参考依据。五是开展工作理论研究,结合重点难点,深入开展工作调研,为高质高效开展工作提出对策建议。六是充分运用查核结果,对查核结果严格按要求处置问责,对苗头性倾向性问题及时督促提醒。


第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

本单位2025年度收入、支出预算总计125.60万元,与上年125.23万元相比收、支预算总计各增加0.37万元,增长0.30%。其中:

(一)收入预算总计125.60万元。包括:

1.本年收入合计125.60万元。

1)一般公共预算拨款收入125.6万元,与上年相比增加0.37万元,增长0.30%主要是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,正常增长。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少0%。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元,减少0%主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计125.60万元。包括:

1.本年支出合计125.60万元。

1)一般公共服务类95.73万元,主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出,比上年预算数96.05万元,减少0.32万元,降低0.34%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付.

(2)社会保障和就业类13.85万元主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出,比上年预算数13.83万元,增加0.02万元,增加0.15%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付

(3)卫生健康支出6.28万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年预算数6.26万元,增加0.02万元,增长0.32%,主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。

(4)住房保障支出9.73万元,主要用于住房公积金支出。比上年预算数9.09万元,增加0.64万元,增长7.04%,主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。

二、收入预算情况说明

本单位2025年度收入预算125.60万元,包括本年收入125.60万元,上年结转结余0.00万元。其中:

本年一般公共预算收入125.60万元,占100.00%

本年政府性基金预算收入0万元,占 0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占 0%

本年财政专户管理资金0万元,占 0%

本年事业收入0万元,占 0%

本年事业单位经营收入0万元,占 0%

本年上级补助收入0万元,占 0%

本年附属单位上缴收入0万元,占 0%

本年其他收入0万元,占 0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占 0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占 0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占 0%

上年结转结余的单位资金0万元,占 0%

 

1.收入预算图(可以饼图列示)

 

 

三、支出预算情况说明

本单位2025年度支出预算合计125.60万元,其中

基本支出125.60万元,占100.00%;

项目支出0万元,占0%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

 

2.支出预算图(可以饼图列示) 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2025年度财政拨款收、支总预算125.60万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加0.37万元,增长0.30%。其中:

(一)收入预算总计125.60万元。包括:

1.本年收入合计125.60万元。

一般公共预算拨款收入125.60万元,与上年相比增加0.37万元,增长0.30%主要是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,正常增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算125.60万元,与上年相比增加0.37万元,增长0.30%。主要原因是基本支出经费由财政按人员情况核定,属正常增长具体情况如下:

(1)一般公共服务类95.73万元,主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出,比上年预算数96.05万元,减少0.32万元,降低0.34%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付.

(2)社会保障和就业类13.85万元,主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出,比上年预算数13.83万元,增加0.02万元,增加0.15%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。

(3)卫生健康支出6.28万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年预算数6.26万元,增加0.02万元,增长0.32%,主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。

(4)住房保障支出9.73万元,主要用于住房公积金支出。比上年预算数9.09万元,增加0.64万元,增长7.04%,主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算125.60万元,其中:

(一)人员经费105.27万元。主要包括:基本工资27.99万元、津贴补贴36.75万元、奖金10.55万元、住房公积金9.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.24万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.62万元、职工基本医疗保险缴费4.08万元、公务员医疗补助缴费2.20万元、其他社会保障缴费0.11万元等。

(二)公用经费20.33万元。主要包括:办公费0.00万元、手续费0.10万元、邮电费0.00万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、差旅费2.00万元、维修(护)费3.00万元、会议费0万元、培训费1.32万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.61万元、福利费2.19万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.12万元、其他商品和服务支出4.00万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0万元,比上年预算增加(减少0万元,增长(减少)0%; 其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0  万元,主要原因不存在此项内容。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位2025年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2025年单位运行经费财政拨款预算20.33万元,比上年预算19.90万元,增加0.43万元,增长2.16%。主要原因:根据人员情况由财政核定,正常变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

本单位2025年度只有基本支出,无项目支出,公开填报绩效目标的项目预算125.60万元,占全部项目预算的100.00%。。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政(本级)取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指(本级)(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映(本级)(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映(本级)(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映(本级)(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指(本级)(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 陶迎迎           联系电话:4862122


第五部分 2025年度单位预算表


件:

内蒙古自治区党委组织部举报中心2025年度部门预算公开表 .xls


[责任编辑:王伟]