
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
贯彻落实党中央和自治区党委关于党的建设和组织工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对组织部门党员教育工作的集中统一领导,将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到职责履行党员教育系列平台一体化建设、全媒体党员教育宣传、党员教育教学资源开发等工作的各方面和全过程。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为党员教育工作的主线;承担全区党员教育工作体系化和系列平台一体化建设的统筹规划、指导协调等工作;运用全媒体手段开展党员教育工作,承担北疆先锋网站、“内蒙古党员教育”微信公众号等平台的建设、管理、使用和维护等工作;承担党员教育重大题材电教片的组织策划制作,做好党员教育广播电视栏目有关工作;承担全区党员教育教学资源开发、译制、管理等工作;承担自治区本级党员教育资源库维护管理,向中组部党员教育资源库提供相关教学资源;承担组织工作重要会议、活动和部机关重要工作、活动音像资料的摄制等工作;承担自治区党委组织部交办的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室。本单位下属单位包括:本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区党委组织部党员教育中心。
单位情况表
三、2025年度单位主要工作任务及目标
以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,深入实施“北疆先锋”行动,以5个“聚力用劲”为办好两件大事、实现“闯新路、进中游”目标提供坚强保证。一是不断推动学习党的创新理论走深走实。围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神,持续深化“北疆党课进行时”活动,创新方式方法讲透讲活党的创新理论,让广大党员品味“真理的味道”。二是进一步加强平台建设。顺应时代发展,聚焦教育功能,进一步加强党员教育信息化平台建设,统筹推进北疆先锋网、内蒙古党员教育微信公众号和视频号、北疆先锋抖音号以及北疆先锋广播电视栏目一体化建设,打造党员教育立体传播矩阵。三是持续加强优质资源开发。聚焦办好两件大事、实现“闯新路、进中游”目标,持续深化“北疆先锋”行动,广泛报道基层组织和广大党员工作中的实际成效和创新做法,全面展示我区党的建设工作取得的可喜成就。四是着力加强自身建设。坚持把政治建设摆在首位,深化政治忠诚教育和党性教育,常态化开展“三会一课”、主题党日等活动,推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。举办全区党员教育业务骨干培训示范班,提高党员教育工作者队伍政治素养、业务素质和新媒体运用能力,以人员素质提升带动工作质量提高。
一、收支预算总体情况说明
本单位2025年度收入、支出预算总计145.59万元,与上年256.22万元相比收、支预算总计各减少110.63万元,降低43.18%。其中:
(一)收入预算总计145.59万元。包括:
1.本年收入合计145.59万元。
(1)一般公共预算拨款收入145.59万元,与上年256.22万元相比收、支预算总计各减少110.63万元,降低43.18%,一是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计145.59万元。包括:
1.本年支出合计145.59万元。
(1)一般公共服务类105.94万元,主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出,比上年年初预算数201.05万元,减少95.11万元,降低47.31%。增加的主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付.
(2)社会保障和就业类21.24万元,主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出,比上年年初预算数28.28万元,减少7.04万元,降低24.90%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。
(3)卫生健康支出8.04万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年年初预算数11.18万元,减少3.14万元,降低28.09%,主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。
(4)住房保障支出10.37万元,主要用于住房公积金支出。比上年年初预算数15.71万元,减少5.34万元,降低34%,主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。
二、收入预算情况说明
本单位2025年度收入预算总计145.59万元,包括本年收入145.59万元,上年结转结余0.00万元。其中:
本年一般公共预算收入145.59万元,占100.00%;
本年政府性基金预算收入0万元,占 0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占 0%;
本年财政专户管理资金0万元,占 0%;
本年事业收入0万元,占 0%;
本年事业单位经营收入0万元,占 0%;
本年上级补助收入0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占 0%;
本年其他收入0万元,占 0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占 0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占 0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占 0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占 0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
本单位2025年度支出预算合计145.59万元,其中:
基本支出145.59万元,占100.00%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2025年度财政拨款收、支总预算145.69万元。与上年256.22万元相比,财政拨款收、支总计各减少110.63万元,降低43.18%,其中:
(一)收入预算总计145.59万元。包括:
1.本年收入合计145.59万元。
一般公共预算拨款收入145.59万元,与上年256.22万元相比减少110.63万元,降低43.18%。主要是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,正常降低。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算145.59万元,与上年相比减少110.63万元,降低43.18%。主要原因是基本支出经费由财政按人员情况核定,属正常降低。具体情况如下:
(1)一般公共服务类105.94万元,主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出,比上年年初预算数201.05万元,减少95.11万元,降低47.31%。增加的主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付.
(2)社会保障和就业类21.24万元,主要用于离退休费、基本养老保险缴费等支出,比上年年初预算数28.28万元,减少7.04万元,降低24.90%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。
(3)卫生健康支出8.04万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年年初预算数11.18万元,减少3.14万元,降低28.09%,主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。
(4)住房保障支出10.37万元,主要用于住房公积金支出。比上年年初预算数15.71万元,减少5.34万元,降低34%,主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算145.59万元,其中:
(一)人员经费121.41万元。主要包括:基本工资33.33万元、津贴补贴39.61万元、奖金8.69万元、住房公积金10.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.26万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.13万元、职工基本医疗保险缴费4.56万元、公务员医疗补助缴费3.48万元、其他社会保障缴费0.12万元、退休费5.86万元等。
(二)公用经费24.18万元。主要包括:办公费0万元、手续费0.05万元、邮电费0万元、水费1.02万元、电费1.80万元、取暖费6.37万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费1.46万元、公务接待费0万元、工会经费1.73万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.48万元、其他社会保障缴费0万元、其他商品和服务支出3.00万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
本单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加(减少0万元,增长(减少)0%; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
本单位2025年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
2025年单位运行经费财政拨款预算24.18万元,比上年预算29.97万元,减少5.79万元,降低19.32%。主要原因:根据人员情况由财政核定,正常变动。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
本单位2025年度只有基本支出,无项目支出,公开填报绩效目标的项目预算145.95万元,占全部项目预算的100.00%。
一、财政拨款:从同级财政(本级)取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指(本级)(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映(本级)(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映(本级)(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映(本级)(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指(本级)(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 陶迎迎 联系电话:4862122
第五部分 2025年度单位预算表
附件:
内蒙古自治区党委组织部党员教育中心2025年度部门预算公开表.xls
[责任编辑:王伟]