全国党建网站联盟

2024年度自治区党委组织部部门预算公开报告

创建时间:
2024-02-23 21:38:43
来源:
北疆先锋网

目  

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门(单位)预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 


第一部分  部门(单位)概况

 

一、主要职能职责

(一)部门职能

中国共产党内蒙古自治区委员会组织部(以下简称自治区党委组织部)是自治区党委主管组织工作的职能部门。

(二)部门主要职责

内蒙古党委组织部是自治区党委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要承担:(1)研究和指导全区党的组织建设,特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;负责全区党员的管理和发展工作,指导全区党的建设的理论研究和党员教育工作。(2)贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策指导全区领导班子的思想作风建设;提出自治区党委管理的领导班子整顿、配备的意见和建议;负责自治区党委管理干部的考察、考核、日常教育管理工作和办理任免、工资及有关待遇的审批手续;负责盟市、厅局机关的县处级干部的备案审理和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。(3)负责自治区国有重点企业领导班子建设和领导人员管理工作,保证党的路线、方针、政策和自治区党委的有关指示、决定在企业的贯彻落实;负责自治区国有重点企业党的建设和思想政治工作;制定和实施国有企业经营管理者队伍培养和建设规划,监督检查企业领导人遵纪守法、廉洁自律情况。(4)负责全区党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导;对盟市、厅局党政领导班子和领导干部进行实绩考核。(5)研究制定自治区干部队伍建设的有关政策、规划、制度,负责培养选拔优秀中青年干部工作,负责对盟市厅局级优秀干部的培养和管理工作,负责优秀大学生选调工作。(6)研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定自治区组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责自治区党群系统和有关单位参照实施《国家公务员暂行条例》工作。(7)负责全区干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督,及时向自治区党委、中央组织部反映重要情况并提出建议。(8)主管全区干部教育工作。研究制定教育培训的政策、规划;宏观管理和组织实施对自治区党委管理干部、中青年干部和组织部门负责人的培训;组织指导、检查全区干部教育工作;指导培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。(9)管理自治区党委老干部局。负责自治区离退休干部工作的宏观管理,制定和参与制定离退休干部工作的有关政策。(10)协助中央和国家部委管理驻自治区单位的领导班子和领导干部。(11)宏观管理、组织协调、督促检查全区知识分子工作,重点抓好专业技术人才队伍建设。制定或参与制定自治区知识分子、专业技术人才队伍建设的政策规划;掌握、联系自治区优秀专家和青年专业技术人才。(12)负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理自治区管理干部的档案,对全区干部档案工作进行业务指导。(13)负责全区因公出国人员审查工作的政策指导和情况综合。(14)受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。(15)完成自治区党委和中组部交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人才工作处、组织一处等20个。本部门下属单位包括中共内蒙古自治区委员会组织部(本级)、内蒙古自治区党委组织部人才发展中心、内蒙古自治区党委组织部党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部信息服务中心、内蒙古自治区党委组织部举报中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共5家,具体包括:中共内蒙古自治区委员会组织部(本级)、内蒙古自治区党委组织部人才发展中心、内蒙古自治区党委组织部党员教育中心、内蒙古自治区党委组织部信息服务中心、内蒙古自治区党委组织部举报中心。详细情况见表。

单位情况表                                          

序号

单位名称

单位性质

1

中共内蒙古自治区委员会组织部(本级)

财政拨款的行政单位

2

内蒙古自治区党委组织部人才发展中心

公益一类事业单位

3

内蒙古自治区党委组织部党员教育中心

公益一类事业单位

4

内蒙古自治区党委组织部信息服务中心

公益一类事业单位

5

内蒙古自治区党委组织部举报中心

公益一类事业单位

三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想,全面落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神,认真贯彻全国组织工作会议和全国组织部长会议精神,按照自治区党委十一届七次全会部署,紧紧围绕办好两件大事、创新路进中游,巩固拓展主题教育成果,持续深化党的创新理论武装,打造符合“四个特别”重要要求的高素质干部队伍,构建服务高质量发展的人才工作大体系大格局大合力,建设具备“五个堡垒”重要作用的基层党组织。

(一)坚持以党的政治建设统领组织工作。加强政治忠诚教育和党性教育,严明政治纪律和政治规矩,推进政治监督具体化精准化常态化,巩固拓展主题教育成果,全面贯彻筑牢中华民族共同体意识主线。

(二)坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。扎实开展基本培训,落实干部教育培训工作条例和规划,建立健全基本培训制度,推进大规模、体系化、全覆盖培训。分行业分系统举办落实“五大任务”专题培训班等。加强干部教育培训能力建设,注重理论与实训相结合,注重阵地与基地相结合,注重线上与线下相结合等

(三)建强践行“四个特别”重要要求担当作为的高素质干部队伍。选优配强各级领导班子,制定贯彻落实《2024-2028年全国党政领导班子建设规划纲要》的《若干措施》,进一步优化领导班子结构和整体功能。加强区直单位领导班子专业能力建设,做深做实干部政治素质考察。引导和激励干部担当作为,分领域分层级开展第三轮“担当作为好干部”评选,突出实绩实效选拔使用和宣传先进典型。深入实施年轻干部“一百三千”培优育才工程。加强干部日常管理监督,紧盯关键人关键事关键处强化重点监督。加强“一把手”经济责任离任审计及市县委书记履行干部选拔任用职责离任检查。提升公务员队伍整体建设效能,制定贯彻落实《全国公务员队伍建设规划纲要(2024-2028年)》的《实施意见》,评选表彰第七届自治区“人民满意公务员”和“人民满意的公务员集体”,强化典型示范引领。

(四)持续构建人才工作大体系大格局大合力。依托“一中心四园区”建设区域人才中心和创新高地。推深做实“千人计划”、“万人计划”两个行动。深化“草原英才”、“招商引智聚才”、“技术技能引育提质”三项工程。优化人才政策保障。建立优秀人才服务机制,全力做好干部人才“组团式”帮扶工作。

(五)强化基层党组织政治功能和组织功能发挥“五个堡垒”重要作用。深化“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动,推进坚强堡垒“模范”支部创建,深入推进抓党建促乡村振兴,抓实以党建引领基层治理。

(六)实施北疆先锋行动加强党员队伍建设。提高发展党员质量,做实党员教育培训,制定《全区党员教育培训工作规划(2024-2028年)》,深化“345”培训行动。依托“数智干教”平台、“北疆先锋”网等推动党员教育培训线上线下一体化组织建设。

 

第二部分  2024年度部门(单位)预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

组织部部门2024年度收入、支出预算总计9925.24万元,与上年相比收、支预算总计各增加290.74万元,增长0.03%。转移支付预算为40590.80万元其中:

(一)收入预算总计9925.24万元。包括:

1.本年收入合计7928.68万元。

1)一般公共预算拨款收入7928.68万元,与上年相比增加637.81万元,增长8.75%基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,正常增长,二是新增区管干部档案库房升级改造项目经费

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少0%。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是无法准确预估

2.上年结转结余1996.57万元。与上年相比减少347.06万元,减少14.81%。主要原因是上年度按照工作计划开展工作,无疫情对预算执行的影响

(二)支出预算总计9925.24万元。包括:

1.本年支出合计9925.24万元。

1)一般公共服务类8193.44万元,主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出,比上年预算数7851.33万元,增加342.11万元,增加4.36%。增加的主要原因基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,二是含主题教育结转资金

2)社会保障和就业类1293.86万元主要用于引进人才、离退休费、基本养老保险缴费等支出,比上年预算数1349.46万元,减少55.60万元,减少4.12%。减少的主要原因是2024草原英才项目资金组织部预算减少51.70万元

3)卫生健康支出183.78万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年预算数170.56万元,增加13.22万元,增长7.75%,主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。

4)住房保障支出254.16万元,主要用于住房公积金支出。比上年预算数263.16万元减少9万元,减少3.42%,主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。

二、收入预算情况说明

组织部部门2024年度收入预算9925.24万元,包括本年收入7928.68万元,上年结转结余1996.57万元。其中:

本年一般公共预算收入7928.68万元,占79.89%

本年政府性基金预算收入0万元,占 0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占 0%

本年财政专户管理资金0万元,占 0%

本年事业收入0万元,占 0%

本年事业单位经营收入0万元,占 0%

本年上级补助收入0万元,占 0%

本年附属单位上缴收入0万元,占 0%

本年其他收入0万元,占 0%

上年结转结余的一般公共预算收入1996.57万元,占20.11%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占 0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占 0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占 0%

上年结转结余的单位资金0万元,占 0%

 

1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

组织部部门2024年度支出预算合计9925.24万元,其中

基本支出3686.98万元,占37.15%

项目支出6238.27万元,占62.85%

事业单位经营支出0万元,0%

上缴上级支出0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

 

2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

组织部部门2024年度财政拨款收、支总预算9925.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加290.74万元,增长3.02%。主要原因是基本支出经费由财政按人员情况核定,属正常增长

五、一般公共预算支出预算情况说明

组织部部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算9925.24万元,与上年相比增加290.74万元,增长3.02%。主要原因是基本支出经费由财政按人员情况核定,属正常增长具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)

1)一般公共服务类8193.44万元,主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出,比上年预算数7851.33万元,增加342.11万元,增加4.36%。增加的主要原因基本支出经费由财政按照人员情况正常拨付,二是含主题教育结转资金

2)社会保障和就业类1293.86万元主要用于引进人才、离退休费、基本养老保险缴费等支出,比上年预算数1349.46万元,减少55.60万元,减少4.12%。减少的主要原因是2024草原英才项目资金组织部预算减少51.70万元

3)卫生健康支出183.78万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年预算数170.56万元,增加13.22万元,增长7.75%,主要原因为医疗保险基数变动而正常变动。

4)住房保障支出254.16万元,主要用于住房公积金支出。比上年预算数263.16万元减少9万元,减少3.42%,主要原因为住房公积金基数变动而正常变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

组织部部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3686.98万元,其中:

(一)人员经费3133.73万元。主要包括:基本工资840.54万元、津贴补贴1025.92万元、奖金282.87万元、住房公积金254.16万元机关事业单位基本养老保险缴费支出255.14万元、机关事业单位职业年金缴费支出127.57万元、职工基本医疗保险缴费106.31万元、公务员医疗补助缴费71.05万元、其他社会保障缴费9.46万元、离休费52.36万元、退休费105.14万元、其他对个人和家庭的补助等3.20万元

(二)公用经费553.25万元。主要包括:办公费30.05万元、手续费0.20万元、水费1.95万元、电费3.20万元、邮电费37.96万元、取暖费9.37万元、物业管理费2万元、差旅费54万元、维修(护)费6.00万元、租赁费8.00万元、会议费5.00万元、培训费36.31万元、公务接待费3万元、委托业务费2.00万元、工会经费41.21万元、福利费51.51万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用177.42万元其他社会保障缴费38.85万元、其他商品和服务支出24.23万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

组织部部门2024年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出24万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21万元,占87.50%;公务接待费支出3万元,占12.50 %。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出24万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因

2.公务用车购置及运行维护费预算支出21 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)9.46万元,主要原因无。

2)公务用车运行维护费预算支出21万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因车辆数量未发生变化

3.公务接待费预算支出3万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因继续严控公务接待费支出

八、政府性基金预算支出预算情况说明

府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因本部门(单位)无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

组织部部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

组织部部门2024年度预算安排项目18个,项目预算总金额6238.27万元。其中,财政本年拨款金额4241.70万元,财政拨款结转结余1996.57万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

组织部部门2024年度机构运行经费预算支出553.25万元上年相比增加13.92万元,增长2.58%增加原因:根据人员情况由财政核定,正常增长

十二、政府采购支出预算情况说明

组织部部门2024年度政府采购支出预算总额1047.60万元,其中:拟采购货物支出157.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出890.60万元。

十三、国有资产占用情况说明

组织部部门2024年度共有车辆9辆,其中:副省级领导干部用车2辆、主要领导干部用车2辆、机要应急车辆3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价100万元(含)以上的专用设备3,分别为“大组工网”网络设备,原值100.84万元、“大组工网”设备,原值271.99万元、机房设备,原值133.45万元

十四、项目绩效目标情况说明

组织部部门2024年度填报绩效目标的预算项目18个,公开项目18个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6238.27万元,占全部项目预算的100%

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 陶迎迎           联系电话:4812122


第五部分 2024年度部门(单位)预算表

一、收支总表

1.102收支总表2024年部门预算公开.xlsx

二、收入总表

2.102收入总表2024年部门预算公开.xlsx

三、支出总表

3.102支出总表2024年部门预算公开.xlsx

四、财政拨款收支总表

4.102财政拨款收支总表2024年部门预算公开.xlsx

五、一般公共预算支出表

5.102一般公共预算支出表2024年部门预算公开.xls

六、一般公共预算基本支出表

6.102一般公共预算基本支出表2024年部门预算公开.xls

七、一般公共预算三公经费支出表

7.102一般公共预算“三公”经费支出表2024年部门预算公开.xls

八、政府性基金预算支出表

8.102政府性基金预算支出表2024年部门预算公开.xls

九、国有资本经营预算支出表

9.102国有资本经营预算支出表2024年部门预算公开.xls

十、项目支出表

10.102项目支出表2024年部门预算公开.xls

十一、项目绩效目标表

11.102项目绩效目标表2024年部门预算公开.xls

十二、政府采购预算表

12.102政府采购预算表2024年部门预算公开.xls


[责任编辑:王伟]